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集团财务审计部开展集团内部审计

集团财务审计部开展集团内部审计

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3月12-14日集团财务审计部组织对铸业公司、中川液压公司、力士德公司和物业公司进行财务审计。

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                                                       审计现场

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                                                      车间检查现场


     3月14日,财务审计部在集团508会议室召开财务检查结果分析讨论会,各公司、部门20余名财务人员参加,集团财务总监陈敬营主持会议。会议指出:企业内部审计工作需要长期坚持,并在实际工作中根据企业特点以及工作中发现的不足及时完善,促进企业综合能力的提升和长期稳定发展。
 

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                        财务总监陈敬营对检查结果进行总结